一、主要职责:
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更。
5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家人员的申诉和意见。
6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长
和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
9、根据市长的提名,决定本级人民政府的办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。
10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
13、决定授予地方的荣誉称号。
14、承办本级人民代表大会其它日常工作。
二、机构设置情况
市第七届人民代表大会常务委员会机关配备编制共计28个,行政
编制25个,工勤编3个。内设人大办、法制办、人事选举办、科教办、经济办、信访办共六个职能办公室。
三、2017年主要工作任务
(一)、紧扣全市工作大局,助推我市发展战略的实施。
(二)、紧盯民生事业发展,依法开展监督工作。
(三)、紧贴代表作用发挥,推进代表工作的开展。
(四)、紧抓人大自身建设,不断提升常委会机关服务水平。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金等。
(四)“三公”经费:是指安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
(五)机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利采购过程用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
(七)国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。具体来讲,是指国家以各种形式投资及其收受益、拨款、接受馈赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权利。
五、文字说明
(一)、部门预算执行总体情况
2 017年部门预算收入:4,842,272.80元 , 部门预算支出:4,842,272.80元,本单位全年一般公共服务收入预算为4,842,272.80元,全额财政拨入。支出为4,842,272.80元。部门预算支出:4,842,272.80元,具体如下:
工资 福利支出:2,457,238.20元,(其 中: 基本工资:1,313,164.80元,津贴补贴:790,058.40元,奖金:137,016.76元,社会保障缴费:216,998.24元。)
对个人和家庭补助支出:1,598,790.60元,(其中:离休费:232,728.00元,退休费:1,231,937.40元,生活补助:18,943.20元,住房公积金:115,182.00元。)
商品和服务支出:78,6244.00元,其中:办公费:149,160.00元,印刷费:125,960.00元邮电费:15,000.00元,差旅费:50,000.00元,维修费:50,000.00元,租赁费:840.00元,会议费:70,000.00元,福利费:1,344.00元,其他交通费用:322,440.00元,其他商品和服务项目支出:1,500元。
(二)、我单位没有国有资本经营预算收支情况。
(三)、我单位没有政府性基金预算收支情况
(四)“三公”经费支出情况。
本单位对”三公“经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年决算数进行对比,三公经费支出,因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量为零,国内公务接待的批次、人数等均为零变化。
(五) 、机关运行经费支出情况
我单位机关运行经费为786,244.00,元,其中包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。办公费:149,160.00元,印刷费:125,960.00元邮电费:15,000.00元,差旅费:50,000.00元,维修费:50,000.00元,租赁费:840.00元,会议费:70,000.00元,福利费:1,344.00元,其他交通费用:322,440.00元,其他商品和服务项目支出:1,500元。
(六)、我单位政府采购支出38,900.00元。采购支出过38,900.00元,其中:计算机5台,19,500.00元,打印机2台4,400.00元,办公桌椅2套15,000.00元,。
(七)、国有资产占用情况
我单位有办公用房0平方米,价值0元,有车辆0辆,价值 0元,其中执法执勤用车0辆,价值0元,特种专业技术用车0辆,价值 0 元,其他用车0辆,价值0元,电脑 17台,价值178,570.00元,打印机、复印机 11台 ,价值16,120.00元 ,专用设备 0套 ,价值0元 ,其他资产价值 476,990.00 元。以上总数量 201台(辆、套),总价值671,680.00元。
(八)、预算绩效管理工作开展情况。
我部门没有主要的民生项目和重点支出项目。
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